问题标题 求一本企业内部审计机构可以用的内部控制审计电子书 期望金额100金币 已托管0金币 提问人:陈*博 提问时间:2020-02-18
问题详情 集团内部审计中心能用的内部控制审计包含审计流程、审计实务和审计模板的电子书,要求内容详实全面,无删节,格式完整。
特别要求
其他设置 期望完成时间:2020-02-25
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1楼

您好,企业内部控制审计工作底稿编制指南-290 最新版预览版,PDF高清版,可编辑复制修改 。希望可以帮到你,敬请您认真查阅,祝您成功,生活愉快,谢谢!
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2楼

不知道是不是你要的

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